x

FÓRUM CONTÁBEIS

CONTABILIDADE

respostas 6

acessos 35.602

Materia Prima - Mercadorias para Revenda

APARECIDO DE J ROSSI

Aparecido de J Rossi

Prata DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade
há 16 anos Sábado | 5 janeiro 2008 | 21:45

Boa Noite.

POR FAVOR
Como fica a contabilização, com exemplos se possivel:

DAS COMPRAS
1.) Mercadorias adquiridas para revenda;
2.) Matéria Prima adquirida para industrialização


DAS VENDAS
1.) das Mercadorias adquiridas para revenda;
2.) do Produto acabado
3.) de Matéria Prima (que embora tenha sido adquirida para industrialização, foi vendida como mercadoria de revenda, sem qualquer transformação.



Feliz 2008 a todos do forum = Nenhum caminho é longo demais quando um amigo nos acompanha.

Muito obrigado a todos

Aparecido J. Rossi

Leandro Alexandrino

Leandro Alexandrino

Prata DIVISÃO 1, Analista Contabilidade
há 16 anos Domingo | 6 janeiro 2008 | 22:25

Boa Noite!

Eu faço o seguinte:

Exemplo das Compras:

1. Mercadorias Adquiridas para revenda:

Mercadorias:
D - Mercadorias para revenda (Estoque, AC)
C - Fornecedores/Caixa (PC/AC)

ICMS:
D - ICMS a recuperar (AC)
C - (-) ICMS s/ compras Mercadorias p/ Revenda (Redutoria dos Estoques)

IPI:
D - IPI a recuperar (AC)
C - (-) IPI s/ compras Mercadorias p/ Revenda (Redutória dos Estoques)


2. Matéria Prima adquirida para industrialização:

Mercadorias:
D - Matéria Prima (Estoque, AC)
C - Fornecedores/Caixa (PC/AC)

ICMS:
D - ICMS a recuperar (AC)
C - (-) ICMS s/ compras Matéria Prima (Redutoria dos Estoques)

IPI:
D - IPI a recuperar (AC)
C - (-) IPI s/ compras Matéria Prima(Redutória dos Estoques).


Das Vendas:

1. das Mercadorias adquiridas para revenda:

Venda:
D - Clientes/Caixa (AC)
C - Revenda de mercadorias (CR-Receitas)

ICMS:
D - (-) ICMS s/ revenda de mercadorias (Redutória de Revenda de mercadorias)
C - ICMS a recolher (PC)

IPI:
D - (-) IPI s/ revenda de mercadorias (Redutória de Revenda de mercadorias)
C - IPI a recolher (PC)

2. do Produto acabado

Venda:
D - Clientes/Caixa (AC)
C - Venda de Produtos de Fabricação Própria (CR-Receitas)

ICMS:
D - (-) ICMS s/ vendas de produtos de fabricação própria (Redutória de Revenda de mercadorias)
C - ICMS a recolher (PC)

IPI:
D - (-) IPI s/ vendas de produtos de fabricação própria (Redutória de Revenda de mercadorias)
C - IPI a recolher (PC)

3.de Matéria Prima

Eu sigo o procedimento das mercadorias adquiridas para revenda, apesar da não ser destinada a revenda, você a vendeu com o CFOP 5.102 ou 6.102, então entendo que a operação é uma revenda de mercadoria adquirida de terceiros.


Bom, demonstrei da forma que eu faço, tudo analítico, gosto de especificar cada conta, já que é muito importante para quando formos fazer análises precisas, e calcular os custos.

Espero ter ajudado, e qualquer dúvida, é só perguntar!

Leandro Meche Alexandrino
http://mechecontabil.blogspot.com

Seja Livre, use Linux!!!

https://www.ubuntu.com
APARECIDO DE J ROSSI

Aparecido de J Rossi

Prata DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade
há 16 anos Segunda-Feira | 7 janeiro 2008 | 12:08

Bom Dia Leandro:-

Obrigado Leandro pela sua excelente explicação, no entanto, diante de suas explicações e exemplos, surgiu uma dúvida, pois, os lançamentos que eu fazia até então, eram os seguintes:-

das Compras de Mercadorias p/Revenda

D - Compras de Mercadorias (Custos)
C - Fornecedores/Caixa (PC/AC)

das Vendas de Mercadorias adquiridas p/revenda

D - Clientes/Caixa (AC)
C - Revenda de Mercadorias (Receitas)

e no final do ano depois de apurado o estoque fisico levantado em 31/12, só ai então eu uso a conta de Estoque (AC), para apurar o custo das mercadorias vendidas como abaixo:

CMV = EI + C - EF
onde: CMV = Custo das Mercadorias Vendidas
EI = Estoque Inicial
C = Compras
EF = Estoque Final (inventário final)


assim:

pela transferência do Estoque Anterior:

D - Apuração do CVM (CR)
C - Estoques (AC) -

pela transferência das compras no período:

D - Apuração do CVM (CR)
C - Compras de Mercadorias (CR)

pela transferência do estoque inventariado

D - Estoques (AC)
C - Apuração do CVM (CR)


Pelo seu exemplo, pelo que eu pude entender você já contabiliza as entradas, tanto das mercadorias para revenda, como as matérias primas direto na conta de Estoque do (AC)

Minha maior dúvida era quanto aos lançamentos das matérias primas que o mesmo adquiri para o processo de industrialização., e pela sua explicação fiquei agora também em dúvida com relação à contabilização mercadorias adquiridas para revenda, pois, os lançamentos que faço difere dos seus exemplos.

- A forma que estou contabilizando as Compras de Mercadorias para Revenda está incorreto ?

- A compra de Matéria Prima, pode ser contabilizada da mesma forma que estou contabilizando as Compras de Mercadorias para Revenda ?

Me dê seu parecer, por favor.


Muito Obrigado


Aparecido J. Rossi

Leandro Alexandrino

Leandro Alexandrino

Prata DIVISÃO 1, Analista Contabilidade
há 16 anos Segunda-Feira | 7 janeiro 2008 | 19:42

Boa Noite Aparecido!

Bom, vamos por partes!!!

Primeiramente, o que questiona, você não esta fazendo errado, é que eu tenho uma visão sobre o estoque diferente da tua, mas os seus lançamentos não estão errados, é que eu aprendi a pensar que como a conta "caixa", a conta "estoque" deve ter sua movimentação real mensal, eu acabei instruindo alguns de meus clientes para fazer o levantamento do estoque mensal. Mas isto são critérios, acho que cada um deve se apegar ao que acha correto, já que nesta área existem muitos "pareceres"...

Em relação as compras de mercadorias e as compras de matéria prima, você continua lançando separadas, acredito que já faça assim:

Matéria Prima
D - Compra de Materia Prima (CR)
C - Caixa/Fornecedor (AC/PC)

Mercadoria para revenda
D - Compra de Mercadoria para revenda (CR)
C - Caixa/Fornecedor

e em relação as vendas, você lança a venda matéria prima como revenda, caso queria controlar analiticamente este tipo de saída, vale abrir uma conta em receitas, como exemplo "revenda de matéria prima", já que entrou no seu estoque como matéria prima. Isso vai de critérios... acredito que para deixar um balanço e DRE bem demonstrados, vale a pena deixar tudo claro, cada transação.

é isso, espero ter ajudado ..e persistindo dúvidas, pode perguntar pq é muito bom trocar idéias assim!

Leandro Meche Alexandrino
http://mechecontabil.blogspot.com

Seja Livre, use Linux!!!

https://www.ubuntu.com
APARECIDO DE J ROSSI

Aparecido de J Rossi

Prata DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade
há 16 anos Sexta-Feira | 11 janeiro 2008 | 20:05

Boa Noite Leandro:-


Perdoa-me por só agora vir tão tarde, agradecer a gentileza de suas orientações.
Que Deus te pague na mesma medida em atenção, a atenção que a mim dispensastes.

Muito Obrigado

Aparecido de J. Rossi

Daniela Muniz

Daniela Muniz

Prata DIVISÃO 1, Contador(a)
há 12 anos Quinta-Feira | 1 dezembro 2011 | 15:13

oLÁ BOA TARDE A TODOS !

Prezados,

Eu também faço os lançamentos assim como o Aparecido faz, mas em todas literaturas que vejo realmente o modo ensinado é para estoque em AC, mas pergunto novamente, este jeito que lanço está errado ?

Na legislação está dizendo e se sim em qual lugar que eu posso fazer assim ?

Desde já agradeço a todos

abraço

Daniela

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.