Hariella Andrade
Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade Bom Dia,
Quando o saldo de Ajuste de Exercícios Anteriores está a credito e no ano a empresa deu prejuízo. Como vou zerar a conta de Ajustes?
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Hariella Andrade
Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade Bom Dia,
Quando o saldo de Ajuste de Exercícios Anteriores está a credito e no ano a empresa deu prejuízo. Como vou zerar a conta de Ajustes?
Will Lima
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Hariella, bom dia!
Parece-me que essa conta de ajuste está classificada no PL, correto? se sim, considerando que as contas do passivo são de natureza credora, você tem um resultado positivo de ajustes de exercícios anteriores.
Se você teve prejuízo no exercício atual, você deve consolidalos. ex. ajuste exercícios anteriores +50,00 e prejuízo no exercício -100 = resultado exercícios anteriores 50.
Hariella Andrade
Prata DIVISÃO 1, Assistente ContabilidadePode explicar melhor?? O saldo de ajuste é R$ 11.746,20 C
Will Lima
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Hariella, qual o resultado do exercício?
Hariella Andrade
Prata DIVISÃO 1, Assistente ContabilidadePrejuizo de R$ 523.777,67
Will Lima
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Faz o seguinte lançamento:
D - ajuste - 11.746,20
C - prejuízo - 11.746,20
Desta forma, no seu PL ficará um resultado negativo de (R$ 523.777,67) + R$ 11.746,20 = (R$ 512.031,47).
A lei 6.404/76 das S/As, dispõe o seguinte: Art. 189, parágrafo único: “O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados (1º), pelas reservas de lucros (2º) e pela "reserva legal" (3º), nessa ordem."
Hariella Andrade
Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade Agora sim!!!
Muito obrigada William.
Umberto Mallmann
Prata DIVISÃO 4, Contador(a) Olá Hariella!
As respostas do nosso colega William estão corretas.
Apenas não se esqueça de demonstrar esses valores na DLPA e evidenciar a origem destes ajustes em nota explicativa.
Att.
Umberto
Hariella Andrade
Prata DIVISÃO 1, Assistente ContabilidadeJoana Darc Macieira
Prata DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade Amigos
Estou precisando de uma "luz" com relação à um ajuste (ou não) que preciso fazer.
A empresa comprou um veículo via cartão BNDES, em 2011. Em nenhum momento a empresa enviou a NF a contabilizar ao contador anterior. Agora quero acertar a situação.
Como contabilizar o veículo agora, uma vez que, os pagamentos parcelados do cartão BNDES (09 a 12/2011), foram contabilizados, como "emissão de cheques ao caixa"?
Se eu acertar o lançamento, a empresa terá o caixa "estourado"
Não sei como proceder. Alguém pode me dar uma ajuda?
Grata
Joana
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