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Lançamento de Balanço Patrimonial

Marcos Vinicius Araujo Moura Silva

Marcos Vinicius Araujo Moura Silva

Ouro DIVISÃO 2, Contador(a)
há 10 anos Quinta-Feira | 30 janeiro 2014 | 14:01

Prezada Amanda,

Para lançar os saldos iniciais das contas você precisa ter um balancete analítico (conta a conta) exatamente do dia anterior ao qual você vai fazer a escrituração, exemplo, se o inicio da sua escrituração será dia 01/01/2014 você precisa do balancete citado com data base em 31/12/2013 e, justamente nessa data é que você irá lançar os valores a titulo de "Implantação de saldo".

Em caso da permanência de duvidas, detalhe-as.

At.
Marcos Vinicius

Rodrigo Melero

Rodrigo Melero

Ouro DIVISÃO 2, Contador(a)
há 10 anos Quinta-Feira | 30 janeiro 2014 | 14:04

Amanda

Alguns softwares tem uma janela específica para inserir os saldos iniciais, verifique se não é seu caso.

Caso não seja, crie uma conta chamada "Balanço de abertura" e a use como contrapartida das contas que tenham saldo

Ex.
D - Banco
C - Balanço de Abertura

D - Balanço de Abertura
C - Fornecedores

D - Balanço de Abertura
C - Capital Social


Se os saldos estão sendo retirados de balancete anterior, a conta balanço de abertura terá de fechar sem saldo, pois os débitos serão iguais aos créditos.

Espero ter ajudado

Att.

Rodrigo Melero
Contador e consultor no centro de serviços RTD Accounting e articulista no blog +ContabilNet
E-mail: [email protected]
Visite: http://maiscontabilnet.blogspot.com.br

"As pessoas boas devem amar seus inimigos." (Don Ramón - Seu Madruga)
Rodrigo Melero

Rodrigo Melero

Ouro DIVISÃO 2, Contador(a)
há 10 anos Quinta-Feira | 30 janeiro 2014 | 14:12

Amanda

Essa conta é uma conta transitória de ajuste, pode ser colocada em qualquer lugar, pois como vai fechar sem saldo, não terá influencia em nenhum grupo de contas.

Att.

Rodrigo Melero
Contador e consultor no centro de serviços RTD Accounting e articulista no blog +ContabilNet
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Marcos Vinicius Araujo Moura Silva

Marcos Vinicius Araujo Moura Silva

Ouro DIVISÃO 2, Contador(a)
há 10 anos Quinta-Feira | 30 janeiro 2014 | 14:12

Amanda, pessoalmente acho desnecessário a criação de tal conta, uma vez que os lançamentos podem ser feitos através de múltiplas partidas (vários débitos e vários créditos), sugiro que você monte o esqueleto dos lançamentos em planilha, conferindo se os débitos e créditos batem na soma e posteriormente só digita-los no sistema, se for o caso.

Rodrigo Melero

Rodrigo Melero

Ouro DIVISÃO 2, Contador(a)
há 10 anos Quinta-Feira | 30 janeiro 2014 | 15:07

Marcos e Amanda

Também concordo com esta maneira de fazer, embora não goste muito de lançamentos múltiplos, pois quando imprimo o livro razão aqui no meu sistema, ele não mostra as contrapartidas múltiplas, me dificultando na conciliação, porém se isso não for interferir para você, a maneira proposta pelo Marcos está correta.

Att.

Rodrigo Melero
Contador e consultor no centro de serviços RTD Accounting e articulista no blog +ContabilNet
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