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Remessa em Bonificação...

Jeferson Gelain

Jeferson Gelain

Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Escrita Fiscal
há 8 anos Terça-Feira | 5 abril 2016 | 13:54

olá pessoal, preciso sanar uma dúvida. uma empresa do simples nacional recebe uma remessa em bonificação com cfop 5.910. como eu trato o lançamento contábil? atualmente está sendo feita de maneira errada ao meu ver, conforme postagens feitas pelos usuários aqui no portal.

segue o lançamento:

d- estoque
c- descontos obtidos

aguardo por alguma orientação.

obrigado!

Adailson Silva

Adailson Silva

Ouro DIVISÃO 2, Analista Fiscal
há 8 anos Terça-Feira | 5 abril 2016 | 15:25

Jeferson Gelain

Eu sigo esse passo:

Empresa adquiriu à prazo, para distribuir como brindes, 5.000 chaveiros, por R$ 5.000,00, sendo que o ICMS na aquisição e na distribuição posterior é de 18%:

D – Estoques – Brindes (Ativo Circulante) R$ 4.100,00
D - ICMS a Recuperar (Ativo Circulante) R$ 900,00
C - Fornecedores (Passivo Circulante) R$ 5.000,00

Por ocasião da efetiva distribuição dos brindes aos clientes, dá-se a baixa nos estoques, da seguinte forma:

D – Brindes (Conta de Resultado) R$ 5.000,00
C - ICMS a Recolher (Passivo Circulante) R$ 900,00
C – Estoques – Brindes (Ativo Circulante) R$ 4.100,00


http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/brindes.htm

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