Dany Martins
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade Bom dia ,
Estou fechando o balanço de uma empresa optante pelo lucro real trimestral,
É primeira vez que faço provisão de férias, o saldo de provisão de férias em janeiro de 2017 é de 67.345,06
O lançamento é: D- PROVISÃO DE FÉRIAS + 1/3(CR)
C- PROVISÃO DE FÉRIAS +1/3(PC)
Ao funcionário sair de férias faço o seguinte lançamento:
D- FÉRIAS + 1/3 (CR)
C- PROVISÃO DE FÉRIAS + 1/3 (CR)
Hist. Baixa de provisão de férias + 1/3 (CR)
D- PROVISÃO FÉRIAS + 1/3 (PC)
C- FÉRIAS A PAGAR+ 1/3 (PC)
Hist. Baixa provisão de férias + 1/3 (PC)
O valor é de acordo com o salário + 1/3 de cada funcionário que teve gozo de férias no período
E dou baixa nos impostos...
O saldo final de provisão de férias (CR) em março foi de 70.079,37. Como fiz o fechamento do balanço em março a conta zerou por ser resultado, e por esse motivo quando dei baixa na provisão de férias referente aos funcionário que teve gozo de férias nesse período (abril a junho)esta com divergência por ter zerado o saldo de 70.079,37.
E a conta de resultado provisão de 13º salário também foi zerada no primeiro trimestre =/
A forma que estou fazendo a baixa da provisão esta correta?
Alguém pode me ajudar por favor,
Obrigada
Att..
Daniele