Karina Cristina Januário da Silva
Ouro DIVISÃO 1, Contador(a) Bom dia,
Em 2014 foi efetuado um PerdComp de ressarcimento para o IRPJ referência 10/2014, onde constavam o créditos gerados no 3º trimetre de 2012.
Na análise preliminar da RFB, foi identificado que o valor solicitado referente ao mês 08/2012 estava divergente do valor constante da DACON entregue em 2012, o valor solicitado estava maior do que o declarado.
A verificação feita nas declarações enviadas identificou que o PerdComp realmente foi solicitado sem considerar um valor de crédito que já havia sido utilizado em período anterior ao pedido.
A questão é:
1 - Vamos efetuar a retificação do PerdComp e recolher a diferença do tributo, mas qual acerto devemos efetuar na contabilidade, já que em 2014 foi registrado que o valor total do imposto havia sido compensado pelo PerdComp enviado?
2 - Estes valores devem ser lançados em Ajustes de exercícios anteriores?
Obrigada.
Karina Januário
Contadora / Analista Fiscal
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