Flávio Nino
Iniciante DIVISÃO 3, Assistente ContabilidadeUma empresa chegou ao escritório com pendências de 4 anos atrás, e estamos preparando para enviar a ECD e ECF desse período. Os impostos federais já foram apurados e informados na época, e foram até objeto de parcelamento que está em andamento. A questão é que os impostos foram informados á RF com um erro que os deixou um pouco maior do que deviam em um trimestre, e menor em outro. A redução seria maior, mas mesmo assim é coisa muito pequena, praticamente insignificante. Devo fazer algum tipo de lançamento para que não se cause problema ou devo ignorar essa diferença na receita com o imposto informado para fins de envio de SPED?