Mayke Flayver Lozada da Silva
Iniciante DIVISÃO 4, Auditor(a) Boa tarde !
Em relação aos recebimentos de clientes, onde exista um curto lapso temporal entre o pagamento do boleto e a compensação do valor pelo banco, algum de vocês realiza algum lançamento de controle na contabilidade ?
Ilustrando: o cliente efetuou o pagamento dia 31/05, porém o valor somente caiu na conta da entidade no dia 03/06
Algum de vocês realizaria algum lançamento no dia 31 ? Em alguma conta de Valores a Compensar por exemplo ?
31/05
C - Clientes a Receber (AC)
D - Valores a Compensar (AC)
03/06
C - Valores a Compensar (AC)
D - Banco (AC)
2ª. opção: lançamento devido referente a baixa do valor a receber sendo realizado no dia 03/06, quando os valores efetivamente entraram na conta da entidade:
03/06
C - Clientes a Receber (AC)
D - Banco (AC)
Qual das duas situações seria ideal ?