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Balanço de Abertura

Adilson Castro de Queiroz
Consultor Especial

Adilson Castro de Queiroz

Consultor Especial , Coordenador(a) Fiscal
há 13 anos Sexta-Feira | 7 janeiro 2011 | 16:01

Boa tarde a todos.

Preciso fazer o Balanço de Abertura de algumas empresas, porém no meu sistema não tem opção de imprimir este tipo de Livro. Já criei todas as Contas do Balanço de Abertura, meu único problema está na Nomeação dele.

Alguém teria uma sugestão do que eu poderia fazer?


Obrigado.

Coordenador Fiscal Tributário
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Hugo Ribeiro
Moderador

Hugo Ribeiro

Moderador , Contador(a)
há 13 anos Sábado | 8 janeiro 2011 | 16:47


Adilson, boa tarde.


Ratifico a dúvida do Rafael, pois também não entendí seu questionamento.

Primeiramente, onde voce diz que criou contas do balanço de abertura. Entendí como se tivesse criado todas as contas que irão compor o seu plano de contas, é isso? Caso não, crie o plano de contas completo, ok?

Voce está pretendendo transportar os saldos de balanço do exercício anterior, e pelo que dá a julgar é que seu sistema não efetua as transferencias para o exercício seguinte?

Ou a empresa não mantinha contabilidade regular e voce estaria começando do zero?

Favor retornar com maior enriquecimento de detalhes.


Att

Hugo

Hugo Ribeiro - Cristalina Goiás
[email protected]
Adilson Castro de Queiroz
Consultor Especial

Adilson Castro de Queiroz

Consultor Especial , Coordenador(a) Fiscal
há 13 anos Segunda-Feira | 10 janeiro 2011 | 18:03

Opa Hugo.

Seguinte, essa minha duvida surge quanto a nomear o Balanço sendo Como um Balanço de Abertura. O Plano de Contas para ele eu ja criei, porém no meu sistema não tem a opção de imprimir um Balanço de Abertura. A partir desse ano todas as empresas, principalmente do Simples Nacional, vão passar a ter escrituração contabil, dai o Balanço.

Resumindo, meu unico problema é saber se o Balanço tem que sair com o nome de Balanço de Abertura ou posso simplismente emiti-los como Livro Diario, etc.


Obrigado mais uma vez.

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Hugo Ribeiro
Moderador

Hugo Ribeiro

Moderador , Contador(a)
há 13 anos Segunda-Feira | 10 janeiro 2011 | 23:21


Adilson, boa noite.


Voce irá iniciar em 01/01/xx com os saldos das contas patrimoniais em 31/12 do ano anterior.

Dessa forma, a diferença entre o ativo e passivo terá a contrapartida de Lucros ou Prejuízos, do PL.

Imaginemos os saldos:

CONTAS DO ATIVO:

Bancos CM...........................R$ 5.000,00
Clientes...............................R$ 2000,00
Mercadorias.......................R$ 20.000,00 27.000,00

CONTAS DO PASSIVO

Fornecedores......................R$ 8.000,00
Financiamentos...................R$ 7.000,00
Encargos Sociais a Pagar......R$ 3.000,00 18.000,00

Lucros ................................R$ 9.000,00

TOTAL DO PASSIVO.......................................R$ 27.000.00


Dessa forma, você escriturará os saldos acima no primeiro dia do ano, que serão o ponto de partida para os lançamentos do exercício ora iniciado.

Por exemplo, poderá escriturar EM 01/01/XX, da seguinte forma:

C O N T A S H I S T O R I C O DÉBITO
Bancos-CM Saldo de Abertura 5.000,00
C l i e n tes Saldo de Abertura 2.000,00
...(relacionar as demais contas).

Dessa forma, nesse momento, não há o que se falar em emitir relatórios oficiais.


Att

Hugo.


NOTA

Ressalte-se que pela legislação vigente, o eventual lucro encontrado nessa modalidade de abertura de exercício não poderá ser distribuído aos sócios.


Hugo Ribeiro - Cristalina Goiás
[email protected]
Adilson Castro de Queiroz
Consultor Especial

Adilson Castro de Queiroz

Consultor Especial , Coordenador(a) Fiscal
há 13 anos Terça-Feira | 11 janeiro 2011 | 08:31

ok, valeu Hugo.

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Débora Felizardo

Débora Felizardo

Prata DIVISÃO 4, Auxiliar Escritório
há 13 anos Segunda-Feira | 6 junho 2011 | 10:57

Alguem uso o Sistema Folhamatic? Estou tentando fazer o encerramento num periodo que efetuei lançamentos de saldos iniciais, mas não está batendo e a diferença é justamente meu saldo inicial.

Alguém poderia me ajudar?


Obrigada!

Lopes

Lopes

Ouro DIVISÃO 1
há 13 anos Terça-Feira | 7 junho 2011 | 08:09

Adilson Castro

Entendo que seja necessário, eu uso o Sistema da Contmatic, e nele existe a opção de impressão do balanço com a expressão "Balanço de Abertura".

thiago rodrigo de souza silva

Thiago Rodrigo de Souza Silva

Prata DIVISÃO 4, Analista Fiscal
há 13 anos Sexta-Feira | 19 agosto 2011 | 13:40

Boa tarde, pessoal

Após elaborado o balanço de abertura no inicio de 2010 e concluir os lançamentos no mesmo periodo qual é a sequencia que eu devo imprir o diario? onde que eu devo constar o balaço de abertura?


desde já agradeço

Thiago

Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã, portanto hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. - ( Dalai Lama)
Samir J. Abrahão

Samir J. Abrahão

Prata DIVISÃO 1, Contador(a)
há 12 anos Quarta-Feira | 1 agosto 2012 | 23:40

Boa noite, Hugo,
Estou implantando um Balanço de Abertura em 01.04.2012 de uma empresa que tinha os serviços contábeis feitos por outro escritório. Pelo dados do Balancete levantado pelo outro escritório em 31.03.2012, foi apurado lucro real no 1º trimestre e transferido para a conta de lucros acumulados. A ao implantar os saldos, contabilizo somente as contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido e assim está pronto o Balanço de Abertura? E depois continuo a registrar as Receitas, Custos e Despesas, e vou apurando os Resultados a cada trimestre seguinte? A minha dúvida é também o seguinte: A conta Balanço de Abertura, se for transitória não terei problemas ao gerar o arquivo digital por não haver conta correspondente no plano de contas referencial do FCont?
Preciso de ajuda, pois o 2º trimestre já terminou. Desde já agradeço.

Paulo Henrique de Castro Ferreira
Consultor Especial

Paulo Henrique de Castro Ferreira

Consultor Especial , Contador(a)
há 12 anos Quinta-Feira | 2 agosto 2012 | 07:53

Bom dia Samir.

Após implantar os saldos do ativo e do passivo (com o resultado já devidamente transferido para o PL) você irá efetuar os lançamentos normais de 01/04 para frente.

A conta do Balanço de abertura você pode utilizar a conta "outras contas" no PL, lembrando-se sempre que ela vai ficar zerada após efetuar os lançamentos.

att

Atenciosamente.

Paulo Henrique de C. Ferreira
Contador CRC MG 106412/O - Perito Contábil CNPC 087 - Avaliador Imobiliário CNAI 23358
Avaliação de empresas e processos de transferência societária;
Especialista em 3º Setor e em fusões, cisões e incorporações;
https://www.psce.com.br
Atenção: não dou consultorias por telefone! Somente por e-mail ou via whatsapp (audio ou mensagem)
Samir J. Abrahão

Samir J. Abrahão

Prata DIVISÃO 1, Contador(a)
há 12 anos Quinta-Feira | 2 agosto 2012 | 12:35

Boa tarde Paulo Henrique,

No plano de contas eu utilizo a conta do PL, Lucro ou Prejuízo do Exercício para encerramento das contas de receitas, custos e despesas, e a mesma está vinculada à conta Outras, código 2.07.07.04.00, do Plano de Contas Referencial;

Você entende que se eu vincular a conta Balanço de Abertura à mesma conta do Plano de Contas Referencial, haverá problemas na validação do Sped Contábil e do Fcont?

Obrigado pela orientação.

Att

Ricardo C. Gimenez
Moderador

Ricardo C. Gimenez

Moderador , Assessor(a) Contabilidade
há 12 anos Quinta-Feira | 2 agosto 2012 | 22:23

Boa noite, amigos Paulo e Samir


Por questões de organização interna do Fórum recomendo que este assunto de "amarrar as contas" contábeis com fiscais seja tratado na sala de Tecnologia Contábil.


Grato

Prof. Ricardo
Professor público de matemática
Contador
Paulo Henrique de Castro Ferreira
Consultor Especial

Paulo Henrique de Castro Ferreira

Consultor Especial , Contador(a)
há 12 anos Sexta-Feira | 3 agosto 2012 | 11:08

Bom dia Ricardo.

Se possível você poderia transferir o tópico para a gente?

att

Atenciosamente.

Paulo Henrique de C. Ferreira
Contador CRC MG 106412/O - Perito Contábil CNPC 087 - Avaliador Imobiliário CNAI 23358
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Paulo Henrique de Castro Ferreira
Consultor Especial

Paulo Henrique de Castro Ferreira

Consultor Especial , Contador(a)
há 12 anos Sexta-Feira | 3 agosto 2012 | 11:10

Samir acredito que vc não terá problemas pois sua conta de balanço de abertura sempre será 0 quando terminar todos os lançamentos.

Você pode utilizar também a conta "outras reservas"

att

Atenciosamente.

Paulo Henrique de C. Ferreira
Contador CRC MG 106412/O - Perito Contábil CNPC 087 - Avaliador Imobiliário CNAI 23358
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Ricardo C. Gimenez
Moderador

Ricardo C. Gimenez

Moderador , Assessor(a) Contabilidade
há 12 anos Sexta-Feira | 3 agosto 2012 | 12:56

Caro Paulo Henrique de Castro Ferreira:


Se possível você poderia transferir o tópico para a gente?

Considerando que o "assunto estranho" de vocês foi relativamente curto, e a maioria das postagens deste tópico é sobre lançamentos contábeis, entendo que é melhor mantê-lo por aqui porque é impossível trocar de salas apenas algumas postagens, pois somente o tópico inteiro pode ser movido.

Apenas deixo e dica de debater o preenchimento de EFD, ECD e FCONT na sala de tecnologia se for necessário prolongar o debate.


Saudações

Prof. Ricardo
Professor público de matemática
Contador

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