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parcelamentos não contabilizados

margaret ramos delgado

Margaret Ramos Delgado

Iniciante DIVISÃO 3, Técnico Contabilidade
há 11 anos Segunda-Feira | 15 outubro 2012 | 13:04

Bom Dia,

estou com problemas na contabilização de darfs que não foram apropriadas pelo antigo contador pois as darfs de parcelamentos foram contabilizadas pela despesa(impostos e taxas), so que tenho que contabilizar as darfs pagas em 2011 e não é so isso estou fazendo perdecomp de dois codigos 1279 e 1194 para restituição e como vou pode fazer isso se não tenho elas apropriadas desde 2010. O que posso fazer sendo que no plano de cotnas não tenho conta de ajuste de exercicos anteriores, por favor preciso de ajuda para fechar o ano de 2011. Desde ja ,Muito Obrigada,

Paulo Henrique de Castro Ferreira
Consultor Especial

Paulo Henrique de Castro Ferreira

Consultor Especial , Contador(a)
há 11 anos Segunda-Feira | 15 outubro 2012 | 13:10

Boa tarde Margaret.

Você poderia ser mais especifica com a pergunta?

Atenciosamente.

Paulo Henrique de C. Ferreira
Contador CRC MG 106412/O - Perito Contábil CNPC 087 - Avaliador Imobiliário CNAI 23358
Avaliação de empresas e processos de transferência societária;
Especialista em 3º Setor e em fusões, cisões e incorporações;
https://www.psce.com.br
Atenção: não dou consultorias por telefone! Somente por e-mail ou via whatsapp (audio ou mensagem)
GILBERTO OLGADO
Consultor Especial

Gilberto Olgado

Consultor Especial , Contador(a)
há 11 anos Segunda-Feira | 15 outubro 2012 | 14:02

Olá Margaret!

Seu problema é que o contador anterior não contabilizou corretamente esta empresa e com isso o saldo de ativo e passivo não devem corresponder com os valores reais da empresa.

O ideal é ao assumir a empresa, fazer um levantamento do ativo e passivo da empresa iniciando com balanço de abertura correto.

Se houver mais dúvidas, pesquise no Fórum que vai encontrar vários tópicos à respeito.

Abraços.

A vida não é medida pela quantidade de vezes que respiramos, mas pelos momentos que nos tiram a respiração...
" VIVA INTENSAMENTE CADA MINUTO "
margaret ramos delgado

Margaret Ramos Delgado

Iniciante DIVISÃO 3, Técnico Contabilidade
há 11 anos Segunda-Feira | 15 outubro 2012 | 15:11

Desculpe estou com duvida sim, como posso fazer o balanço correto se o anterior esta incorreto e não consigo mas fazer ajuste exercicio anterior para 2011.
Se fosse anos anteriores não teria duvida mas para 2011 como poderei fazer. E que topicos tenho que procurar o forum contabeis?

GILBERTO OLGADO
Consultor Especial

Gilberto Olgado

Consultor Especial , Contador(a)
há 11 anos Segunda-Feira | 15 outubro 2012 | 18:00

Olá Margaret!

Não é recomendado fazer correções de períodos anteriores em que a responsabilidade pertencia à outro contador, à não ser que o empresário permita e que a empresa arque com as consequências de possíveis retificações de declarações, livros ou balanços.

Com isso o recomendado é informar ao empresário a forma que foi escriturada anteriormente, e iniciar o período à partir de um balanço de abertura, que é um levantamento do ativo e passivo no último dia do período anterior.

Se o outro contador foi responsável até 31.12.2011, se faz este levantamento nesta data e inicia em 01.01.2012 com os saldos corretos, ignorando assim os saldos errados levantados pelo outro contador.

Pesquise no Fórum: Balanço de Abertura, como dar sequencia na contabilidade de outro contador.

A vida não é medida pela quantidade de vezes que respiramos, mas pelos momentos que nos tiram a respiração...
" VIVA INTENSAMENTE CADA MINUTO "
Helena Correia Lima

Helena Correia Lima

Iniciante DIVISÃO 2, Analista Contabilidade
há 11 anos Quarta-Feira | 24 outubro 2012 | 17:39

Boa tarde!

Estou com uma dúvida parecida a de Margaret!

Comecei agora num escritório de contabilidade e estou e responsável por uma empresa que detém parcelamentos que não foram contabilizados anteriormente. Visto que o regime de tributação é o do Lucro Presumido e que a escrituração é feita no Regime de Caixa, com devo proceder? Permaneço apenas lançando só no ato do pagamento das parcelas?

Desde já agradeço!

GILBERTO OLGADO
Consultor Especial

Gilberto Olgado

Consultor Especial , Contador(a)
há 11 anos Quinta-Feira | 25 outubro 2012 | 08:07

Olá bom dia Helena!

Respondendo a sua pergunta, a forma de escrituração deve ser mantida durante todo o exercício, ou seja o período de janeiro à dezembro, podendo alterar no ano seguinte.

Por ser regime de caixa, não tem apropriação de despesas, parcelamentos e outras contas do ativo e passivo.

Agora, outro assunto é quanto à contabilizar pelo regime caixa empresas do Lucro Presumido, se é permitido ou não, pesquise no Fórum à respeito deste assunto.

Minha opinião é que se deve contabilizar todas as empresas, inclusive do Simples Nacional apropriando as despesas corretamente para poder demonstrar o ativo e passivo da empresa.

Abraços

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