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Sped-Pis Cofins Digital?

Vânia Fernandes

Vânia Fernandes

Prata DIVISÃO 1, Assistente
há 12 anos Quinta-Feira | 10 maio 2012 | 12:24

Boa Tarde!!!

Estou com algumas dúvidas....
Fiz um curso de Sped Pis e Cofins e tive a informação que
não pode altera nada no Pva.
Teria que corrigir no sistema e fazer a validação até conseguir
reparar o erro, porque dessa forma não terei o arquivo com as informações corretas enviada.

Alguém confirma essa informação?

Att Vânia Fernandes.

Emissão e lançamentos de notas fiscais entrada e saída, gerar impostos icms, ipi, pis, cofins, das, entrega de gia rotina fiscal, sped Contribuições.
Abertura e encerramento de empresas legalização.
DENISTER WILLIAM GOMES SILVA

Denister William Gomes Silva

Prata DIVISÃO 2, Contador(a)
há 12 anos Quinta-Feira | 10 maio 2012 | 12:49

Me desculpem, realmente informei o nº do registro errado no post anterior.....como informado pelo colega Stepham o registro a ser preenchido é o 0145.


Quanto a questao da Vânia, provavelmente te informaram que nao se pode alterar no PVA pq caso isto ocorra vc estara corrigindo no PVA mas no seu sistema proprio continuará errado, ou seja, é prudente corrigir no seu sistema e importar novamente ate conseguir a validação.

Stephan Gerbautz

Stephan Gerbautz

Prata DIVISÃO 2, Consultor(a) Informática
há 12 anos Quinta-Feira | 10 maio 2012 | 12:58

Vânia Fernandes
Teve ter sido provomido por desenvolvedores de sistema.
Existem definições como contas contábeis e até registros fiscais a serem efetuados sob ôtica do declarante.

Sendo assim, eles fazem escrituração contábil, transmitem os arquivos digitais e assumem qualquer multa e responsabilidade - inclusive perante o CC.

Certamente, foi um 'pessoal' que fabrica seus arquivos enquanto a contabilidade faz o seu.

Evidentemente, a base de dados que é MFD, Arquivo da Nota e SINTEGRA/EFD não poderá ser alterada.

Mais além disso tem toda codificação para apuração e informação que é de responsabilidade da contabilidade.

Stephan Gerbautz
MciControle - gerando EFD-Contribuições desde julho/2011 - sem advertências com base de banco de dados NCM codificado (Receitas / Desoneração)

informações:
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FERNANDO MENEZES FERREIRA

Fernando Menezes Ferreira

Bronze DIVISÃO 3, Contador(a)
há 12 anos Quinta-Feira | 10 maio 2012 | 13:54

O prazo final para entrega do efd contribuições referente as informações das contribuições previdenciarias das empresas tributadas pelo lucro presumido é dia 15 e não dia 11 como alguns colegas disseram nesse tópico. Basta ver esse link da receita federal que estipula os prazos das obrigações do mes de maio de 2012:


http://www.receita.fazenda.gov.br/Pagamentos/agenda/maio/prazos.htm

Fernanda de Lima Gonçalez

Fernanda de Lima Gonçalez

Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita Fiscal
há 12 anos Quinta-Feira | 10 maio 2012 | 14:11

Boa tarde colegas,
Por favor preciso de esclarecimento sobre as empresas emissoras de cupom fiscal, aqui onde trabalho fazemos a escrituração pela redução Z.(não consta os itens) o que devo pedir ao meu cliente para poder fazer a escrituração para o SPED? ??
Grata
Fernanda

Stephan Gerbautz

Stephan Gerbautz

Prata DIVISÃO 2, Consultor(a) Informática
há 12 anos Quinta-Feira | 10 maio 2012 | 14:50

Fernanda de Lima Gonçalez
Deveria solicitar o arquivo MFD - arquivo de texto da memória fiscal, composto dos registros E01 a E23.

Exemplificação da leitura da MFD.

Stephan Gerbautz
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Roberto Oliveira

Roberto Oliveira

Iniciante DIVISÃO 5, Contador(a)
há 12 anos Sexta-Feira | 11 maio 2012 | 08:58

Bom dia!

Tentei enviar arquivo de março na versão 2.0.0 da EFD Contribuições com o bloco P mas da erro, e informa que devo atualizar as tabelas, faço isso mas o erro continua, alguem está com o mesmo problema???

Stephan Gerbautz

Stephan Gerbautz

Prata DIVISÃO 2, Consultor(a) Informática
há 12 anos Sexta-Feira | 11 maio 2012 | 09:10

Roberto Oliveira
bom dia.

ontem em outro fórum todos que tinham tentado enviar o arquivo receberam esta mensagem de erro.

Certamente os programmers de lá ainda estão cozinhando o PVA.

Lembrando que o PVA tinha que ser disponibilizado em Março/2012 e não dias antes de terminar o prazo.

Por acaso a SEFIP de março permitia fazer desconto da desoneração?
O correto seria fazer este ajuste (que não foi descontado pela GPS) no PVA.

"RFB arrumando programa na tora!"

Por acaso o grande CRC se posicionou a este respeito???

Seria a hora certa de cruzar os braços e partir para substituição cf. art. 11.

Stephan Gerbautz
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Vânia Fernandes

Vânia Fernandes

Prata DIVISÃO 1, Assistente
há 12 anos Sexta-Feira | 11 maio 2012 | 09:14

Fernanda de Lima Gonçalez

Até onde sei, tem a impressora fiscal e ela tem um programa
onde gera um arquivo do sped fiscal, você consegue importar
para seu sistema todas as informações de itens á itens.

Boa Sorte!!!

Emissão e lançamentos de notas fiscais entrada e saída, gerar impostos icms, ipi, pis, cofins, das, entrega de gia rotina fiscal, sped Contribuições.
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Stephan Gerbautz

Stephan Gerbautz

Prata DIVISÃO 2, Consultor(a) Informática
há 12 anos Sexta-Feira | 11 maio 2012 | 09:23

Vânia Fernandes
Bom dia,
meses atrás a Bematech tinha esta conversa. Pedi ao suporte a informação com gerar o arquivo - e nada.

Em Paractu-MG, a ATS vende BEMATECH e não conseguiu gerar o SPED.

Poderia me informar o modelo e marca da impressora fiscal que está gerando o SPED. Inlcusive precisa da informações do Perfil.

Stephan Gerbautz
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Stephan Gerbautz

Stephan Gerbautz

Prata DIVISÃO 2, Consultor(a) Informática
há 12 anos Sexta-Feira | 11 maio 2012 | 10:04

SPED Fiscal - impressora bematech

Prezado,

O aplicativo WinMFD2 gera o arquivo de texto com alguns informações para o SPED Fiscal. Os registros gerado por este aplicativo são os seguintes:
· C400

· C405

· C410

· C420

· C425

· C460

· C470

· C490

· C495


Atenciosamente,
Iohannes Nakatani
Suporte ao Desenvolvedor
Bematech Software Parteners - BSP
Tel.: 0800 644 SBSP (7277)

Evidentemente, com estes registros acrescentando os registro 75 do SINTEGRA (pois não tem o registro 0200) poderá facilmente gerar o grupo C405.

Stephan Gerbautz
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Stephan Gerbautz

Stephan Gerbautz

Prata DIVISÃO 2, Consultor(a) Informática
há 12 anos Sexta-Feira | 11 maio 2012 | 10:38

Adriana Lima de Oliveira
bom dia
poderá transmitir modificando do Registro 0000 o campo 3 = "1".

Conforme promessa da RFB o PVA 2.O.O serviria para retificação.

Stephan Gerbautz
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Roberto Oliveira

Roberto Oliveira

Iniciante DIVISÃO 5, Contador(a)
há 12 anos Sexta-Feira | 11 maio 2012 | 10:39

Adriana Oliveira

Segundo o site do SPED:

Poderá ser utilizada a versão 1.0.7 (sem apuração da Contribuição Previdenciária sobre Receitas) ou a versão 2.0.0 (com apuração da Contribuição Previdenciária sobre Receitas), conforme a sujeição da pessoa jurídica. A versão 2.0.0 poderá ser utilizada para retificação de escrituração gerada em versões anteriores.

FRANK NUNES LIMA

Frank Nunes Lima

Ouro DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 12 anos Sexta-Feira | 11 maio 2012 | 10:44

Bom dia, amigos!

A Receita Federal é complicada, lança uma nova versão dia 09/05/2012 e o prazo de entrega é dia 15/05/2012...

Boa sorte a todos!

Abraços,

Frank Nunes

Frank Nunes Lima
"O mais sábio não é aquele que guarda os seus conhecimentos e sim aquele que compartilha".
Marco Antonio Faé Venancio

Marco Antonio Faé Venancio

Ouro DIVISÃO 1, Contador(a)
há 12 anos Sexta-Feira | 11 maio 2012 | 10:50

Pessoal, bom dia

Alguém saberia responder-me minha dúvida (postada na pág. 25 dia 10/5 às 10:19 hs):

1) se consigo enviar pela 1.07 ou se tenho que validar novamente pela 2.0?
2.) se a 2.0 instala por cima ou se fica duas versões instaladas?

Agradeço a ajuda

MARCO VENANCIO
Contabilista
NÃO EXISTE UMA RECEITA PARA O SUCESSO. MAS HÁ BONS REMÉDIOS PARA PREVENIR O FRACASSO!
Roberto Oliveira

Roberto Oliveira

Iniciante DIVISÃO 5, Contador(a)
há 12 anos Sexta-Feira | 11 maio 2012 | 10:56

Marco Antonio,

pode usar qualquer uma, desde que não obrigado a enviar o bloco P, neste caso deve usar a 2.0.

Na instalação da 2.0 mantém a 1.07 ficando as duas instaladas.

Stephan Gerbautz

Stephan Gerbautz

Prata DIVISÃO 2, Consultor(a) Informática
há 12 anos Sexta-Feira | 11 maio 2012 | 11:08

Frank Nunes Lima
fizeram esta palhaçada no FCONT e continua na EFD.

Todo mundo deveria entregar sem o bloco P e retificar para eles tomar jeito.

E o CRC - esta calado? Abandonou o SPED? Seria boa hora pedir uma prorrogação de verdade.

Stephan Gerbautz
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Stephan Gerbautz

Stephan Gerbautz

Prata DIVISÃO 2, Consultor(a) Informática
há 12 anos Sexta-Feira | 11 maio 2012 | 11:08

Frank Nunes Lima
fizeram esta palhaçada no FCONT e continua na EFD.

Todo mundo deveria entregar sem o bloco P e retificar para eles tomar jeito.

E o CRC - esta calado? Abandonou o SPED? Seria boa hora pedir uma prorrogação de verdade.

Stephan Gerbautz
MciControle - gerando EFD-Contribuições desde julho/2011 - sem advertências com base de banco de dados NCM codificado (Receitas / Desoneração)

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Francisco L. Borghi Nascimento

Francisco L. Borghi Nascimento

Bronze DIVISÃO 1, Professor(a) Universitário
há 12 anos Sexta-Feira | 11 maio 2012 | 16:23

Olá, Pessoal! Eu dei uma procurada no site e não consegui achar...

Minha dúvida é a seguinte:

Temos um cliente que em 2011 foi optante pelo Lucro Real. Nós seguimos na opção durante Janeiro, Fevereiro e Março. Porém, ao encerrarmos o trimestre, compensava optar pelo presumido. Resumindo. Fizemos a opção pelo presumido e o cliente pagou em 30/04 o DARF do IRPJ já com o código 2089 referente ao Presumido. Porém, foram entregues os EFD Pis/Cofins referentes a Janeiro e Fevereiro, pois até então não sabíamos se iria alterar a opção. A minha dúvida: Mesmo entregando Janeiro e Fevereiro, seria necessário entregar o EFD referente a Março/2012 visto que já está feita a opção pelo Presumido?
Obrigado pela atenção

Evair Antonio de Souza

Evair Antonio de Souza

Prata DIVISÃO 2, Contador(a)
há 12 anos Sexta-Feira | 11 maio 2012 | 16:44

Francisco L. Borghi Nascimento

Só para lembrar, uma vez feita a opção pelo regime de tributação do lucro no pagamento da primeira ou única quota, a mesma é irretratável durante o ano calendário.

Pelo que eu entendi, você entregou a EFD - Contribuições de janeiro e fevereiro como Lucro Real, e a de março já seria pelo lucro presumido? Sua empresa é de TI? Se sim você tem a obrigatoriedade a partir de 01/03/2012. Se não você só estaria obrigado a partir de 01/07/2012.

O mais prudente seria você procurar o atendimento da RFB que pode te orientar sobre o correto procedimento no seu caso.

Boa sorte

A vida é um aprendizado constante.

Visitante não registrado

Iniciante DIVISÃO 1
há 12 anos Sexta-Feira | 11 maio 2012 | 23:36

Estamos lançaNdo duas FERRAMENTA (Sistemas) volta para Classifição de Produtos NCM ,PIS e CONFINS):
DATANCM (Sistema de Classificação de NCM atraves do Codigo de barra ).
DATACLASS ( SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO PIS e CONFINS atraves do NCM do Produto ). Alem desse ferramentas o sistema ainda conta toda tabela TIPI, Tabela de CFOP, CST, Naturaza da Operação.
Maiores destalhes atraves do email: @Oculto ou ainda atraves dos telefones : Oculto e 3307-2205 , 8169-2409 contato: Carlo Cesar

Daniel B.

Daniel B.

Prata DIVISÃO 1, Contador(a)
há 12 anos Sábado | 12 maio 2012 | 09:25

Bom Dia.

Uma pergunta:

Um arquivo digital de uma empresa optante pelo Lucro Real que apura as contribuições pelo regime não-cumulativo, eu poderei entregar pela versão 2.0 ou esta versão se restringe apenas às empresas do Lucro Presumido?

Obrigado.

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