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Provisão para crédito de liquidação duvidosa

ANNA CAROLINA MOREIRA

Anna Carolina Moreira

Bronze DIVISÃO 4, Não Informado
há 14 anos Quarta-Feira | 28 abril 2010 | 22:11

Olá Prezados!
Peço a colaboração dos membros deste fórum para as seguintes dúvidas:

Caso 1 - Foi realizado um lançamento no contas a receber em 2007 no valor de R$ 10.000,00 e não foi constituido a PCLD até os dias de hoje. Considerando que estamos tentando encerrar o exercício de 2009 (dois anos depois do ocorrido), que lançamentos contábeis devem ser feitos? É possível constituir PCLD? Como lançar?

Caso 2 - Considerando o exemplo anterior, vamos supor que em 31 de dezembro de 2007, tenha ocorrido a apropriação da PCLD no valor dos R$ 10.000,00 através do seguinte lançamento:
D- despesa com PCLD
C - provisão p\crédito de liq.duvidosa (ativo circulante)

está correto o lançamento? considerando que não existe possibilidade de receber esse credito, que lançamento deve ser feito? lembrando que esses lançamentos serão realizados em dezembro de 2009 mas estão relacionados com a competencia de 2007.

conto com a colaboração de todos.

Heliton Almeida Maciel da Cruz

Heliton Almeida Maciel da Cruz

Iniciante DIVISÃO 5, Supervisor(a) Contabilidade
há 14 anos Segunda-Feira | 3 maio 2010 | 08:42

Olá

No caso 1, deve se considerar o valor das contas a receber do exercício de 2009, e constituir a provisão para este exercício, pois é o exercício que vc está fechando. Assim, considera-se apenas o saldo deste exercicio, desconsiderando-se os saldos anteriores pois já foram encerrados.

D- Despesas com devedores duvidosos (resultado)
C- Provisão para crédito de liquidação duvidosa (ativo circulante)

No caso 2, assim como no caso 1 considera-se o exercicio de 2009.
então, efetua-se o mesmo lançamento que vc fez, e a baixa por não recebimento.

D- Provisão para créditos de liq duvidosa (ativo circulante)
C- Contas a receber

D- Apuração do resultado do exercício (resultado)
C- Despesas com Devedores duvidosos (resultado)

Ou seja, essa baixa q vc fez, irá diminuir seu lucro no exercicio de 2009.

ANNA CAROLINA MOREIRA

Anna Carolina Moreira

Bronze DIVISÃO 4, Não Informado
há 14 anos Sexta-Feira | 7 maio 2010 | 21:39

Heliton,
Não consegui entender bem sua resposta, pois se devo considerar apenas os valores de 2009, então o contas a receber lançado em 2007 permanecerá no sistema em aberto. E se não existe possibilidade de receber os valores de 2007, este saldo não estaría configurando um Ativo Fictício?

Heliton Almeida Maciel da Cruz

Heliton Almeida Maciel da Cruz

Iniciante DIVISÃO 5, Supervisor(a) Contabilidade
há 14 anos Sábado | 8 maio 2010 | 21:54

Olá.

Se no fechamento do ano de 2007 vc não deu baixa nestes créditos, eles passarão para o ano de 2008 com o mesmo valor.
E neste caso, continuou do mesmo modo para 2009.
Se vc resolveu dar baixa em 2009, essa baixa será feita considerando o saldo das contas a receber de 2009.

Por exemplo:

Os valores a receber do ano de 2007 fecharam em R$10.000,00.
Neste ano vc ainda não fez nenhuma provisão e passou para 2008 com este saldo.

Depois, no exercício de 2009, vc começou com 10.000,00 de contas a receber, e depois de entradas e saídas terminou o ano com R$8.000,00 de saldo.

Suponhamos que ao final do exercicio de 2009, com saldo de contas a receber de R$15.000,00 vc tenha feito provisão de R$5.000,00.

Então, entende-se que os valores a receber de 2007 ainda estejam remanescentes nestes R$15000,00, e considerando-se incobrável tal valor, vc dará baixa neste exercicio.

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