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Tiago Recaman
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Ok Muito obrigado Edimar.
abraços
Brombay Contabilidade
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Tiago Recaman
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Ok Muito obrigado Edimar.
abraços
Jurandyr Siriani Neto
Prata DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Tiago, as Notas de venda a consumidor(D-1), vc pode continuar a digitar no site, se for melhor para vc.
O REDF na verdade é o registro da NF no site da NFP, ou seja, se vc didigitou no site, então efetuou o REDF.
O Link acima é para um programa de nota fiscal modelo 1.
Edimar Zambianco
Prata DIVISÃO 3, Consultor(a) Mais serve tambem para escriturar D-1.
Mais é claro que se for melhor pra vc Tiago continue digitando no site, só falei do emissor para vc criar o hábito, pois futuramente tudo será no emissor.
abraços a todos
Tiago Recaman
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Ok Jurandir e Edimar....
Muito obrigado pelo retorno.
Isso me ajudou muito
Abraços
Editado por Tiago Recaman em 14 de setembro de 2009 às 18:21:25
Sonia Melicchio
Iniciante DIVISÃO 1, Assistente AdministrativoBom dia amigos, estou com uma dúvida, toda vez que lanço uma nova NF aparece o erro 4004, ai eu tenho que limpar tudo e digitar tudo igualzinho novamente, ai dá certo. Alguém já teve esse problema??? como solucionou??? obrigada a todos
Edimar Zambianco
Prata DIVISÃO 3, Consultor(a) Bom dia Sonia.
Quando vc digita novamente tem ctz q esta colocando tudo igual?
esse erro pode ocorrer devido a algum caractere que vc colocou indevidamente no preenchimento da nota.
de uma verificada!
se o problema persistir, eu aconselho vc a desinstalar o soft .. e colocar novamente
abraços
Rosane Dantas dos Santos
Prata DIVISÃO 1, Analista FiscalQuando envio o arquivo da nota fiscal paulista do Cupom fiscal, a mensagem que da é Erro de processamento, pois o arquivo esta salvo como RAR, alguem poderia me ajudar?
Graciela Fernandes
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Boa Tarde!
Sou de uma loja atacadista, e trabalhamos com varejo apenas nos finais de semana. Nas vendas de varejo emitimos a NF Modelo 1 com CPF, alguns clientes cobraram a NF Paulista, mas como deve lançar essas NF? Ou eu tenho que ter cupom fiscal para atender ao varejo?
Por favor me ajudem!!
Grata
Graciela
Edimar Zambianco
Prata DIVISÃO 3, Consultor(a) Olha!
pra vendas a consumidor quem nao tem ecf vende no d-1 aquele talãozinho pequeno para venda ao consumidor!
se o seu cliente pedir nf paulista vc pega o cpf dele e coloca na nota fiscal d-1 e diz pra ele q vc vai informar depois pelo site !
ok?
abraços
Jurandyr Siriani Neto
Prata DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Rosane, primeiro vc deve descompactar o arquivo.
Digamos que o aqruvo se chame NFP.
Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo e selecione a opção "Extract to NFP". Vai ser criada uma pasta com o mesmo nome, e dentro dela estarão os arquivos que devem ser transmitidos.
Espero ter ajudado.
Editado por Jurandyr Siriani Neto em 18 de setembro de 2009 às 17:23:18
Graciela Fernandes
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Obrigada Edmilson!
Eu estou emitindo a Nota fiscal modelo 1, e no lugar do CNPJ estou colocando o CPF, mas tive a informação que devo fazer o REDF, devo fazer com todas as NF (CNPJ e CPF) ou apenas com CPF? Tenho que fazer mesmo que nossas vendas seja feita para revendedores?
Grata
Graciela
Jisbake Goncalves
Iniciante DIVISÃO 1, Gerente Compras Olá,
Alguém pode esclarecer esse monte de dúvidas que nosso contador nos põe?
Nossa empresa VENDE AR CONDICIONADO e Presta SERVIÇO instalando-o, ou seja, Vendemos Ar Condicionado Instalado.
Estamos enquadrados no SIMPLES NACIONAL, e estamos na 1a. faixa de Faturamento: Até 120.000,00/Ano.
Nosso Contador, diz que impostos devem ser:
4,00% de Imposto devido sobre PRODUTOS Faturados até R$ 120 mil (1,25% de ICMS + 2,75% de IRPJ+CSLL+COFINS+Pis/Pasep+INSS) - CONFERE
2,00% de Imposto devidos sobre SERVICOS Faturados (ISS - Tributação ESTADUAL) - CONFERE
2,00% de Imposto devidos sobre SERVICOS Faturados (ISS - Tributação FEDERAL) - TENHO DÚVIDAS
Assim, estaríamos pagando 6% de ISS.
Estes cálculos do nosso Contador estão corretos?
LEI DO DISTRITO FEDERAL Nº 4.006 DE 17.08.2007 - DO-DF: 20.08.2007
I - R$ 62,50 para microempresa contribuinte do ICMS, que aufira receita bruta no ano-calendário de até R$ 120.000,00; - TENHO DÚVIDAS e Contador não está lançando esse valor.
II - R$ 62,50 para microempresa contribuinte do ISS, que aufira receita bruta no ano-calendário anterior de até R$ 120.000,00. - TENHO DÚVIDAS, e Contador não está lançando esse valor.
E valor de R$ 62,50 acima, deveria estar sendo pagos? E não seriam apenas esse valores a serem pagos pelo ICMS e ISS?
Esse valor de R$ 62,50 incide 2 vezes, em PRODUTOS e novamente em SERVICOS, ou seja, totalizando R$ 125,00?
Abraço a todos,
Jisbake Gonçalves
Grupo J&B - Divisão de Ar Condicionado
Tel.: Oculto
Fax.: Oculto
Celular: Oculto / 9993-7716 / 9226-8682
Ligue grátis: www.guiamais.com.br
Email: @Oculto
MSN: @Oculto
Skype: jisbake1
Edimar Zambianco
Prata DIVISÃO 3, Consultor(a) Bom dia Jisbake e bom dia a todos!
Seu contador esta correto em dizer que sua empresa deverá recolher 4% sobre o faturamento na esfera de impostos.
Quanto ao iss vc nao esta entendendo!
Não sei se ja teve a oportunidade de ver a tabela do simples nacional.
Poderá observar que para cada imposto existe uma fatia do faturamento, sendo assim vocÊ nao paga 6% de iss, e sim um valor x (aliquota x ) sobre o seu faturamento.
É questão de interpretação!
Em relação a Lei o DF desculpe, nao posso opinar por nao ter o conhecimento necessário!
abraços, espero ter ajudado
Silvia Ap Oliveira Hilario
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscal Caros amigos, preciso de uma orientação sobre essa abençoada nf paulista.
O meu arquivo da nf mod 1 foi validado não apresenta erros, mas na hora da transmissão ele me dá a mensagem que a empresa não está vinculada ao usuário!!
Já tentei com a senha do contribuinte , do contabilista e a mensagem é a mesma.
No posto fiscal não sabem me dizer o que fazer. dizem que é erro no arquivo, não acredito. Alguém tem uma dica?
Alyne Guidolini da Costa
Iniciante DIVISÃO 3, Analista Fiscal Boa Noite
Pessoal, alguém pode me explicar se eu como indústria em SP tenho que me cadastrar para NF paulista, sou usuária de NFE?
Obrigada
Edimar Zambianco
Prata DIVISÃO 3, Consultor(a) Bom dia Alyne!
você esta perguntando se é usuária de nf-e , ou esta afirmando? ...
Bom, no caso de sua empresa ser usuária de nf-e , esta DESOBRIGADA a enviar o REDF (nota fiscal paulista), porém se nao for usuária de nf-e, a partir de 01/09/09 todas as empresas passsaram a ser obrigadas a enviar o REDF
abraços
Edimar Zambianco
Prata DIVISÃO 3, Consultor(a) Silvia, sugiro que vc antes de procurar o posto fiscal novamente, entre em contato com o escritorio de contabilidade e verifique as senhas, cnpj's vinculados, se esta tudo correto na esfera do cadastro.
Feito isso, desinstale o programa e instale novamente, pode ser problema no layout!
Se mesmo assim persistir, você procura o posto fiscal, e diz que precisa de urgencia nisso, pois o atraso nas informações gera multa
abraços
Alyne Guidolini da Costa
Iniciante DIVISÃO 3, Analista FiscalEdimar Zambianco
Prata DIVISÃO 3, Consultor(a) Entendi.
Não Não, se vc vai emitir nf-e e ja tomou todas as medidas, não precisa enviar o redf não!
disponha!
Estela
Bronze DIVISÃO 3, Contador(a) Olá pessoal
Ref o REDEF: São informados no REDEF as NFs do CIAP e de entrada? Po exemplo, quando eu emito uma NF de entrada de dev.
Obrigado
Estela
Edimar Zambianco
Prata DIVISÃO 3, Consultor(a) Boa tarde Estela.
Sim, você deve informar o redf para todas as suas operações fiscais, conforme a port cat 85 de 97
abraços
Estela
Bronze DIVISÃO 3, Contador(a) Ola Edimar,
Muito obrigado. Todas as ooperações fiscais que vc se refere são todas as NFs emitidas pela empresa, inclusive de entrada, certo?
Estela
Edimar Zambianco
Prata DIVISÃO 3, Consultor(a)Estela
Bronze DIVISÃO 3, Contador(a)Edimar, muito obrigado!!!!!!!!!
Silvia Ap Oliveira Hilario
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita FiscalEdilson por favor me diga se a transmissão das nf é só para nf vendas ou tb tenhos que transmitir as nf devoluções , nf entradas, nf simples remessa.
Edimar Zambianco
Prata DIVISÃO 3, Consultor(a) Boa tarde Silvia!
conforme resposta acima, segue :
Sim, você deve informar o redf para todas as suas operações fiscais, conforme a port cat 85 de 97
ou seja, todas as notas q vc emitir vc informa no redf
abraços
Silvia Ap Oliveira Hilario
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita FiscalObrigada Edimar já resolvi minhas dúvidas qto a transmissão das nf, pois estava transmitindo apenas as nf de vendas!
Edimar Zambianco
Prata DIVISÃO 3, Consultor(a)Estela
Bronze DIVISÃO 3, Contador(a) Boa tarde a todos!!
Gente, eu sei que este tema não te nada com NFP, mas alguém sabe me responder?
Vc podem me ajudar numa questão? A empresa pode fazer aumento de capital por reavaliação de Ativo.
Por exemplo: Uma empresa em 2004 fez a reavalição do ativo e em 2006 alterou o contrato social aumentando o Capital da empresa. E agora em 2009 a empresa vendeu o Ativo (Terreno). Então tenho alguns problemas:
01 - O Imposto de Renda é devido na ocasião do Reavaliação do Ativo?
02 - Poderia aumentar o Capital Social da empresa por reavalição?
03 - Como fica o Imposto de Renda agora, no ato da venda?
Custo de aquisição: R$ 104.282,17
Valor reavaliado do Ativo: R$ 1.630.000,00
Valor da Venda do Ativo: R$ 2.800.000,00
Obrigado.
Estela.
Cida Costa
Bronze DIVISÃO 1, Auxiliar Escritório Ola boa tarde!
Alguem sabe me explicar pq, as NFs D1 q eu lanço dá erro?
Aparece assim:
Status: 104 - Lote processado(erros no processamento) e as notas são rejaitadas.
Por favor, alguem sabe como resolver isso?
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