Ruy
Prata DIVISÃO 2, Analista Boa tarde
Tenho a seguinte dúvida quanto a interpretação, gostaria de uma ajuda.
Foram enviados vários funcionários uma prestação de um serviço fora do meu estado, eles fizeram refeições em um restaurante de lá.
Sou contribuinte do ICMS e o fornecedor emitiu a nota fiscal de venda para a minha empresa que é de fora do estado.
Eu devo calcular o diferencial de alíquotas referente a estas refeições? Mesmo elas relativamente terem sido consumidas lá? Não houve circulação da mercadoria. Acredito que não deva ser calculado.
Devo lançar com o CFOP 2556 mesmo 2949 e mencionar que é refeição para os funcionários no livro?
Eu sou a pior coisa, a pior coisa que você já viu.
Eu sou impossível de se acreditar
Sou puxado pela gravidade pelo peso da minha corrupção
Sou irracional, sou ilógico, hipócrita um coração liberal sangrando.