Diego
Iniciante DIVISÃO 3, Administrador(a) Olá amigos(as), boa tarde!
Trabalho em uma empresa do simples nacional, situada no RS, que importa partes e peças (placas eletronicas), e as utiliza para fabricar equipamentos aqui no Brasil.
Vendemos estes equipamentos 80% para clientes finais (contribuintes) e 20% para revendas.
Porem tenho duvidas se realmente as notas fiscais são emitidas corretamente.
Por exemplo: Apenas consideramos ST quando o cliente for revender o equipamento. Se for um cliente final, não consideramos.
Está correto esse nosso entendimento ?
Um outro exemplo:
Temos um cliente em SC que revende nossos equipamentos, porém também nao destacamos ST para esse cliente, pois segundo o nosso contador nao há protocolo entre o RS e SC envolvendo este material (NCM 8504.40). Ele está correto ?
Haveria alguma forma de conferir se as notas que emitimos estão corretas, no que diz respeito a tributação, qual a CST correta, se deve ter FCI ou não, etc.... ?
Muito obrigado pela ajuda.