Silvia Fernandes
Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Escrita Fiscalboa tarde, tenho uma duvida. um cliente meu emitiu a nota fiscal para AM com ICMS quando era isento, fiz uma declaração de nao aproveitamento de ICMS, par o cliente dele nao se aproveitar do ICMS, mas como lanco a nota, considero o debito do ICMS destacado na nota(apesar de indevido), ou lanço sem o debito do ICMS (como seria o correto)?