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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

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Luciano José Esmolenkos

Luciano José Esmolenkos

Bronze DIVISÃO 5, Contador(a)
há 14 anos Terça-Feira | 1 junho 2010 | 16:12

boa tarde,

estou com muitas dúvidas referente ao tal SPED assim como grande maioria dos contadores do nosso País.

uma das dúvidas é a seguinte:

assumi uma empresa Lucro Real em Outubro de 2009, ou seja tenho dois diários um de janeiro a setembro e um de outubro a dezembro. Como faço a geração dos arquivos?

O antigo contador deve fazer a transmissão do arquivo até setembro e eu de outubro a dezembro?

Grato

Saulo Heusi
Usuário VIP

Saulo Heusi

Usuário VIP , Não Informado
há 14 anos Quarta-Feira | 2 junho 2010 | 14:15

Boa tarde,

Diferentemente do que afirma o Leonardo, na resposta dada acima, as empresas tributadas pelo Lucro Real (todas) estão obrigadas a Escrituração Contábil Digital - ECD conforme preceitua o Inciso II, Artigo 3º da IN RFB 787/2007 cuja integra transcrevo:

Art. 3º Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2º do Decreto nº 6.022, de 2007:

II - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2009, as demais sociedades empresárias sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 926, de 11 de março de 2009)


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Saulo Heusi
Usuário VIP

Saulo Heusi

Usuário VIP , Não Informado
há 14 anos Quarta-Feira | 2 junho 2010 | 14:27

Boa tarde Luciano,

O contador que o antecedeu é o responsável pela elaboração e entrega da escrituração Contabil Digital referente ao periodo de 01/01/2009 a 30/09/2009 devendo (quando na entrega da documentação da empresa) entregar-lhe também os arquivos que comprovem a validação do ECD, entrega e o Registro dos Livros e na Junta Comercial. O Livro Diário deve ser autenticado via Sped Contábil que o encaminhará à Junta Comercial para registro, os demais deverão ser registrados diretamente na Junta Comercial.

Você dará continuidade a trabalho entregando a ECD referente ao período de 01/10/2009 a 31/12/2009 que esteve sob sua responsabilidade. Neste caso a numeração dos livros deverá ser a continuidade da anteriormente obedecida e as providências a serem tomadas deverão ser as mesmas (Livro Diário via ECD e os demais diretamente na Junta Comercial.

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Luciano José Esmolenkos

Luciano José Esmolenkos

Bronze DIVISÃO 5, Contador(a)
há 14 anos Quinta-Feira | 3 junho 2010 | 19:52

olá Saulo,

muito obrigado por sua ajuda, está sendo de grande importância, mas me surgiu uma nova dúvida, por exemplo:

se o antigo contador ainda não transmitiu o sped referente ao período da responsabilidade dele, o fato de ter sido feita a alteração de responsável contábil na receita federal pro meu nome, irá fazer alguma diferença?

ele conseguirá transmitir o período de responsabilidade dele, mesmo estando no nome de outro contador a responsabilidade atual?

Saulo Heusi
Usuário VIP

Saulo Heusi

Usuário VIP , Não Informado
há 14 anos Sexta-Feira | 4 junho 2010 | 07:19

Bom dia Luciano,

O contador que o antecedeu terá que ser o responsável pela contabilidade desta empresa perante a Receita Federal para entrega do Sped Contábil. Não sendo o contador responsável, não haverá autenticação do Livro Diário na Junta Comercial.

Quando houve a transferência de contabilidade (Outubro/2009) o ECD referente ao período de Janeiro a Setembro já deveria ter sido entregue e os arquivos de recepção, validação e autenticação deveriam ser repassados à você.

Você não poderá entregar o Sped Contabil do período que lhe cabe, se ele não entregar o dele primeiro. Isto porque os Livros obedecem sequência numérica.

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Cíntya Olavo

Cíntya Olavo

Bronze DIVISÃO 4, Analista Fiscal
há 11 anos Sexta-Feira | 26 outubro 2012 | 13:22

Boa tarde!

Utilizo o software P&A Informatica, e terei que passar a gerar o sped pis/cofins com movimento apartir de agora.
Trabalho em uma empresa que presta serviço de medição de energia eletrica, gás e água. Construção de estações e redes de distribuição de energia eletrica.
Temos os três tipos de regime tributação cumulativo, não cumulativo e suspensão.


estou tentando gerar o arquivo e esta acusando varios erros.
Percebi também que o cadastro das filias não esta sendo levado para o PVA, o registros do bloco M400 não esta completo.
Algumas notas fiscais que são não cumulativa foram importadas como cumulativa, terei que alterar manualmente?? já entrei em contato com o suporte do sistema mais ainda não obtive nenhuma resposta.
A consolidação dos creditos também não estão aparecendo. ´

Alguém poderia me ajudar?


Desde já agradeço pela atenção.

Atenciosamente,


Cíntya Olavo
Skype: cintyaolavo
Luciano José Esmolenkos

Luciano José Esmolenkos

Bronze DIVISÃO 5, Contador(a)
há 11 anos Sexta-Feira | 26 outubro 2012 | 13:31

Boa tarde Cíntya

pelos dados que vocês mencionou acredito, na minha opinião, que você deve entrar em contato com o pessoal do suporte técnico do seu sistema de informações, porque na maioria das vezes são algumas informações que preenchemos errado já nos sistemas que usamos.

Outra dica, nunca corrija o arquivo no sped, e sim no seu sistema de informação, pois assim evitará de no próximo mês ter que fazer a correção novamente.

Espero ter ajudado

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